Orden de Compra. Nº3407-33-SE09 "SECRETARIA SUBOFICIALES, COMPRA UTILES DE ASEO."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-33-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-01-2009
Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA SUBOFICIALES, COMPRA UTILES DE ASEO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3407-107-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 24046,4931
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-01-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NABEL E.I.R.L.
Razón Social DISTRIBUIDORA ALEJANDRA CHAVEZ VIDAL E I R L
R.U.T. 52.004.020-k
Sucursal NABEL E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones1Bidón BIDON GLICERINA NEUTRO 5 LTS. $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
46181504
Guantes protectores1Caja GUANTES LATEX 100 UN. $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550
14111703
Toallas de papel1Caja TOALLA INTERFOLIADA PISA 18X250 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
42295407
Máscaras de paciente para uso quirúrgico1Caja MASCARILLA PLANA X 50 UN. $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
10191509
Insecticidas6Unidad AEROSOL 360 CC DESINFECTANTE $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111703
Toallas de papel4Pack TOALLA EN ROLLO 2X250 MTS. $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
14111704
Papel higiénico6Pack PAPEL HIGIENICO PISA ROLLO 8X500 MTS. $ 9.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.900 $ 57.903
Total Neto $ 126.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.046
TOTAL OC $ 150.606


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.