Orden de Compra. Nº3407-357-SE11 "MAT. P/MANT. REP.INM. (FZAS.) COMPRA VIDRIOS REPOSICIÓN ALM.VEST.EQ."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-357-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-09-2011
Nombre de la Orden de Compra MAT. P/MANT. REP.INM. (FZAS.) COMPRA VIDRIOS REPOSICIÓN ALM.VEST.EQ.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3407-17-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 6227,06
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vidrieria Fatima
Razón Social ISIDRO BERNARDO CASTILLO MUNOZ
R.U.T. 7.730.990-k
Sucursal Vidrieria Fatima
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Cristal de seguridad2UnidadVIDRIOS DE 4 " DE 99X84 VIDRIOS DE 4 " DE 99X84 $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.774 $ 32.774
Total Neto $ 32.774
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.227
TOTAL OC $ 39.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.