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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3407-36-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-04-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
22.04.010 MAT. P/ MANT. Y REP DE INM BISO COMP PRO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento N° 10 Pudeto - R N° 10 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.470-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Zenteno S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.470-8 |
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Dirección de Facturación |
Zenteno S/N |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
38570 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONFECC Y COM BEATRIZ GLORIA SEGUICH GOICH EIRL |
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Razón Social |
CONFECC Y COM BEATRIZ GLORIA SEGUICH GOICH EIRL
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R.U.T. |
76.104.339-0 |
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Sucursal |
CONFECC Y COM BEATRIZ GLORIA SEGUICH GOICH EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23153140
| Brazos articulados | 5 | Unidad | BRAZOS ACERO INOXIDABLE | BRAZOS ACERO INOXIDABLE |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 125.000
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$ 125.000
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31162801
| Asideros o pomos | 4 | Unidad | MANILLAS AL-42 GRIS | MANILLAS AL-42 GRIS |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 40.000
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31162309
| Estantes de montaje | 3 | Unidad | BISAGRA 8,5 | BISAGRA 8,5 |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000
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$ 18.000
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30141501
| Burlete | 50 | Metro Lineal | BUTILO GLOBO AL-42 | BUTILO GLOBO AL-42 |
$ 400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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Total Neto
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$ 203.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.570
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$ 241.570
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.