Orden de Compra. Nº3407-371-SE11 "MAT. Y UTILES ASEO - BISO - PARA USO Y MANT. DEPENDECIA CGTE."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-371-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-09-2011
Nombre de la Orden de Compra MAT. Y UTILES ASEO - BISO - PARA USO Y MANT. DEPENDECIA CGTE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3407-17-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 30215,13
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SHARP Y CIA LTDA
Razón Social SHARP Y CIA LTDA
R.U.T. 80.880.700-9
Sucursal SHARP Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos2CajaLAVALOZA D. PACK FRUTOS SILV. VIRGINIA.LAVALOZA D. PACK FRUTOS SILV. VIRGINIA. $ 11.322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.644 $ 22.644
Limpiadores de uso general3CajaLIMP. AMONIACLORO VIRGINIA.LIMP. AMONIACLORO VIRGINIA. $ 11.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.354 $ 33.354
47131618
Mopas húmedas3CajaTRAPERO RICK GRA. C/HOJAL MANLAC.TRAPERO RICK GRA. C/HOJAL MANLAC. $ 14.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.295 $ 44.295
47121812
Raspadores de limpieza1CajaVIRUTILLA GRUESA MED. MANLAC.VIRUTILLA GRUESA MED. MANLAC. $ 11.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.687 $ 11.687
47131805
Limpiadores de uso general1CajaLIMPIA VIDRIOS GATILLO VIRGINIA.LIMPIA VIDRIOS GATILLO VIRGINIA. $ 15.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.728 $ 15.728
47131603
Esponjas1CajaFIBRA ABRASIVA MULTIUSO MANLAC.FIBRA ABRASIVA MULTIUSO MANLAC. $ 15.759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.759 $ 15.759
47131603
Esponjas2CajaESPONJA LISA FIBRA PACK MANLAC.ESPONJA LISA FIBRA PACK MANLAC. $ 7.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.560 $ 15.560
Total Neto $ 159.027
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.215
TOTAL OC $ 189.242


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.