Orden de Compra. Nº3407-379-SE09 "SECRETARIA SUBOFICIALES, COMPRA PINTURA "
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-379-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2009
Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA SUBOFICIALES, COMPRA PINTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3407-109-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 33341,58
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-04-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
R.U.T. 78.197.550-8
Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas10UnidadAGUARRASAGUARRAS $ 833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.330 $ 8.330
31201503
Cintas adhesivas de protección4UnidadCINTA PAPEL 2"CINTA PAPEL 2" $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.720 $ 5.720
31211505
Pinturas aceitosas4UnidadGALON ESMALTE SINTETICO BLANCOGALON ESMALTE SINTETICO BLANCO $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.800 $ 44.800
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO CHIPORRO 18 CMS.RODILLO CHIPORRO 18 CMS. $ 2.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.408 $ 8.408
31211904
Brochas4UnidadBROCHA ESTAMPABROCHA ESTAMPA $ 967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.868 $ 3.868
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadTINETA OLEO CONTRASTE BLANCO OPACOTINETA OLEO CONTRASTE BLANCO OPACO $ 36.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.778 $ 36.778
31211505
Pinturas aceitosas5UnidadGALON OLEO TRICOLOR MARFIL CLAROGALON OLEO TRICOLOR MARFIL CLARO $ 9.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.270 $ 48.270
31211505
Pinturas aceitosas2UnidadGALON OLEO TRICOLOR CAFE MOROGALON OLEO TRICOLOR CAFE MORO $ 9.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.308 $ 19.308
Total Neto $ 175.482
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.342
TOTAL OC $ 208.824


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.