Orden de Compra. Nº3407-383-SE10 "SECRET. SUBOF. COMPRA ELEM. DE ASEO R. RUIZ"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-383-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2010
Nombre de la Orden de Compra SECRET. SUBOF. COMPRA ELEM. DE ASEO R. RUIZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3407-17-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado N° 10 "Pudeto"
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 33919,56
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Magallanes Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 88.879.000-4
Sucursal Distribuidora Magallanes Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos4CajaLAVALOZAS LIMON FUZOLLAVALOZAS LIMON FUZOL $ 7.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.744 $ 29.744
47131801
Limpiadores de suelos2CajaLIMPIA PISOS LIQ. LAV. DOUPLIMPIA PISOS LIQ. LAV. DOUP $ 4.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
47131801
Limpiadores de suelos2CajaLIMPIA PISOS LIQ. PRIMAV.LIMPIA PISOS LIQ. PRIMAV. $ 4.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
47131805
Limpiadores de uso general1CajaLIMP. VIDRIOS GAT. FUZOLLIMP. VIDRIOS GAT. FUZOL $ 13.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.439 $ 13.439
47131810
Productos para lavar platos1CajaLAVALOZAS LIMON FCO. FUZOLLAVALOZAS LIMON FCO. FUZOL $ 8.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.779 $ 8.779
14111705
Servilletas de papel2CajaSERV. NOVA CLAS.SERV. NOVA CLAS. $ 17.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.984 $ 34.984
47121701
Bolsas de basura6PackBL. BASURA 110/120BL. BASURA 110/120 $ 12.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.678 $ 72.678
Total Neto $ 178.524
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.920
TOTAL OC $ 212.444


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.