Orden de Compra. Nº3407-390-SE12 "2204010 "MAT. P/ MANT. Y REP. DE INM." (FUNC)"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-390-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-10-2012
Nombre de la Orden de Compra 2204010 "MAT. P/ MANT. Y REP. DE INM." (FUNC)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 39181,5055
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vidrieria Fatima
Razón Social ISIDRO BERNARDO CASTILLO MUNOZ
R.U.T. 7.730.990-k
Sucursal Vidrieria Fatima
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171706
Vidrio templado5UnidadTERMO PANEL 4MM DOBLE 49X94TERMO PANEL 4MM DOBLE 49X94 $ 41.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.220 $ 206.218
Total Neto $ 206.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.182
TOTAL OC $ 245.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.