Orden de Compra. Nº
3407-397-SE10
"
MANT.DE CAMPOS MINADOS, COMPRA MAT. PARA MANT. R. FUENTES
"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3407-397-SE10
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-05-2010
Nombre de la Orden de Compra
MANT.DE CAMPOS MINADOS, COMPRA MAT. PARA MANT. R. FUENTES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3407-17-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado N° 10 "Pudeto"
Razón Social
Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra
Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Facturación
Zenteno S/N
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
822269,6063
Dirección de Envío de la Factura
Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria El Aguila Ltda.
Razón Social
FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T.
83.957.900-4
Sucursal
Ferreteria El Aguila Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30102905
Postes de plástico
500
Unidad
POSTES DE CIPRES 5" X7 PIES
POSTES DE CIPRES 5" X7 PIES
$ 4.379,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.189.500
$ 2.189.495
27112121
Grapa de ángulo
200
Unidad
GRAPA GALV. 1" KILO
GRAPA GALV. 1" KILO
$ 1.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 275.600
$ 275.514
27112121
Grapa de ángulo
75
Unidad
GRAPA GALV. 1 1/4 KILO
GRAPA GALV. 1 1/4 KILO
$ 1.796,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.700
$ 134.716
31211910
Mitones
50
Unidad
PARES DE GUANTES DE CABRITILLA
PARES DE GUANTES DE CABRITILLA
$ 2.147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.350
$ 107.374
30111601
Cemento
30
Unidad
SACOS DE CEMENTO 42,5 KILOS
SACOS DE CEMENTO 42,5 KILOS
$ 4.565,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.950
$ 136.941
31162001
Puntas
500
Unidad
PIQUETES 1 1/2 X 2X4
PIQUETES 1 1/2 X 2X4
$ 463,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 231.500
$ 231.515
31211904
Brochas
14
Unidad
BROCHAS DE 3"
BROCHAS DE 3"
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.060
$ 11.065
31211501
Pinturas al esmalte
8
Unidad
ESMALTE AMARILLO 1/4 GALON
ESMALTE AMARILLO 1/4 GALON
$ 3.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.592
$ 30.592
26121521
Alambre de bronce
11
Metro Lineal
ALAMBRE GALV. CPV. 16/14 50 KG.
ALAMBRE GALV. CPV. 16/14 50 KG.
$ 73.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 805.090
$ 805.092
26121521
Alambre de bronce
20
Rollo
ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS 16X275
ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS 16X275
$ 20.272,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 405.440
$ 405.431
Total Neto
$ 4.327.735
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 822.270
TOTAL OC
$ 5.150.005
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.