Orden de Compra. Nº3407-397-SE10 "MANT.DE CAMPOS MINADOS, COMPRA MAT. PARA MANT. R. FUENTES"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-397-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2010
Nombre de la Orden de Compra MANT.DE CAMPOS MINADOS, COMPRA MAT. PARA MANT. R. FUENTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3407-17-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado N° 10 "Pudeto"
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 822269,6063
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda.
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102905
Postes de plástico500UnidadPOSTES DE CIPRES 5" X7 PIESPOSTES DE CIPRES 5" X7 PIES $ 4.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.189.500 $ 2.189.495
27112121
Grapa de ángulo200UnidadGRAPA GALV. 1" KILOGRAPA GALV. 1" KILO $ 1.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.600 $ 275.514
27112121
Grapa de ángulo75UnidadGRAPA GALV. 1 1/4 KILOGRAPA GALV. 1 1/4 KILO $ 1.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.700 $ 134.716
31211910
Mitones50UnidadPARES DE GUANTES DE CABRITILLA PARES DE GUANTES DE CABRITILLA $ 2.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.350 $ 107.374
30111601
Cemento30UnidadSACOS DE CEMENTO 42,5 KILOSSACOS DE CEMENTO 42,5 KILOS $ 4.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.950 $ 136.941
31162001
Puntas500UnidadPIQUETES 1 1/2 X 2X4 PIQUETES 1 1/2 X 2X4 $ 463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.500 $ 231.515
31211904
Brochas14UnidadBROCHAS DE 3"BROCHAS DE 3" $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.060 $ 11.065
31211501
Pinturas al esmalte8UnidadESMALTE AMARILLO 1/4 GALON ESMALTE AMARILLO 1/4 GALON $ 3.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.592 $ 30.592
26121521
Alambre de bronce11Metro LinealALAMBRE GALV. CPV. 16/14 50 KG.ALAMBRE GALV. CPV. 16/14 50 KG. $ 73.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 805.090 $ 805.092
26121521
Alambre de bronce20RolloROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS 16X275ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS 16X275 $ 20.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.440 $ 405.431
Total Neto $ 4.327.735
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 822.270
TOTAL OC $ 5.150.005


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.