Orden de Compra. Nº
3407-40-SE08
"
SECRETARIA SUBOFICIALES, COMPRA MAT. IMPRESION
"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3407-40-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-01-2008
Nombre de la Orden de Compra
SECRETARIA SUBOFICIALES, COMPRA MAT. IMPRESION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
SECRETARIA SUBOFICIALES, COMPRA MATERIALES DE IMPRESIÓN
Proveniente de Licitación
3407-1-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10
Razón Social
Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra
Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Facturación
Zenteno S/N
Comuna
-1
Impuesto
9712,6233
Dirección de Envío de la Factura
Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
MARANGUNIC HERMANOS
R.U.T.
80.586.800-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
20
Unidad
Juegos de bolígrafos y lápices
Boligrafo pilop
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.084
31201601
Adhesivos químicos
4
Unidad
Adhesivos químicos
Pegamento stic fix grande 40 grs.
$ 727,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.908
$ 2.908
44111521
Sujetapapeles
2
Caja
Sujetapapeles
Clip torre x 100 un.
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 404
$ 403
14111805
Talones o talonarios
2
Unidad
Talones o talonarios
Sitck nota amarillo con adhesivo
$ 945,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.891
31201517
Cinta para empaquetar
2
Unidad
Cinta para empaquetar
Scoch transparente chico
$ 214,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 428
$ 429
60121535
Goma de borrar
3
Unidad
Goma de borrar
Goma de borrar de migas
$ 248,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 744
$ 744
60121124
Papel kraft
20
Unidad
Papel kraft
Pliego papel cafe
$ 366,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.320
$ 7.311
14121503
Cartulina
10
Unidad
Cartulina
Cartulina blanca
$ 453,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.530
$ 4.529
31201503
Cintas adhesivas de protección
2
Unidad
Cintas adhesivas de protección
Cinta embalaje
$ 693,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.386
$ 1.387
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
Cartuchos de tinta
Cartridge epson negro
$ 6.175,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.175
$ 6.175
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
Cartuchos de tinta
Cartridge canon negro
$ 15.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.260
$ 15.260
Total Neto
$ 51.119
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.713
TOTAL OC
$ 60.832
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.