Orden de Compra. Nº3407-40-SE08 "SECRETARIA SUBOFICIALES, COMPRA MAT. IMPRESION"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-40-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-01-2008
Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA SUBOFICIALES, COMPRA MAT. IMPRESION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SECRETARIA SUBOFICIALES, COMPRA MATERIALES DE IMPRESIÓN
Proveniente de Licitación 3407-1-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna -1
Impuesto 9712,6233
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS
R.U.T. 80.586.800-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices20UnidadJuegos de bolígrafos y lápicesBoligrafo pilop $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
31201601
Adhesivos químicos4UnidadAdhesivos químicosPegamento stic fix grande 40 grs. $ 727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.908 $ 2.908
44111521
Sujetapapeles2CajaSujetapapelesClip torre x 100 un. $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404 $ 403
14111805
Talones o talonarios2UnidadTalones o talonariosSitck nota amarillo con adhesivo $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.891
31201517
Cinta para empaquetar2UnidadCinta para empaquetarScoch transparente chico $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428 $ 429
60121535
Goma de borrar3UnidadGoma de borrarGoma de borrar de migas $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 744 $ 744
60121124
Papel kraft20UnidadPapel kraftPliego papel cafe $ 366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.320 $ 7.311
14121503
Cartulina10UnidadCartulinaCartulina blanca $ 453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.530 $ 4.529
31201503
Cintas adhesivas de protección2UnidadCintas adhesivas de protecciónCinta embalaje $ 693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386 $ 1.387
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCartuchos de tintaCartridge epson negro $ 6.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.175 $ 6.175
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCartuchos de tintaCartridge canon negro $ 15.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.260 $ 15.260
Total Neto $ 51.119
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.713
TOTAL OC $ 60.832


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.