Orden de Compra. Nº
3407-43-SE09
"
BTAR.SOCIAL P.PLANTA, COMPRA ELEMENTOS AJUAR
"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3407-43-SE09
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-01-2009
Nombre de la Orden de Compra
BTAR.SOCIAL P.PLANTA, COMPRA ELEMENTOS AJUAR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3407-107-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10
Razón Social
Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra
Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Facturación
Zenteno S/N
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
4307,411644
Dirección de Envío de la Factura
Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-01-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA.
Razón Social
COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU GOSCH LIMITADA
R.U.T.
95.580.000-1
Sucursal
COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131505
Chupete de niño
1
Unidad
CHUPETE GERBER
$ 1.344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.344
42294933
Puntas endoscópicas de irrigación o succión o sond
1
Unidad
TIPS
$ 803,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 803
$ 803
52152105
mamaderas o accesorios
1
Unidad
MAMADERA D/POLICARBONATO
$ 1.428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.428
$ 1.428
52152105
mamaderas o accesorios
1
Unidad
DOSIFICADOR DE ALIMENTOS
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.387
$ 1.387
42241515
Estuches para férulas o accesorios
1
Unidad
ESTUCHE BAKYARDIGANS
$ 2.184,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.184
53102305
Pañales para bebé
2
Unidad
PAÑAL HUGGIES RECIEN NACIDO
$ 2.436,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.872
$ 4.872
53131608
Jabones
1
Unidad
JABON GLICERINA
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
53131614
Productos para el cuidado de los pies
1
Unidad
CREMA H (PARA COSEDURAS)
$ 1.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.596
53102305
Pañales para bebé
1
Unidad
PAÑALES BLANCO GENERO
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.361
$ 3.361
52121703
Toalla de cara
1
Unidad
BAY WI TOALLA TAMBOR
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.555
$ 1.555
53131614
Productos para el cuidado de los pies
1
Unidad
TALCO HIPOALERGENICO
$ 697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 697
$ 697
53131621
Cortaúñas
1
Pack
SET CORTAUÑAS TIJERA LIMA
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.395
$ 2.395
Total Neto
$ 22.671
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.307
TOTAL OC
$ 26.978
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.