Orden de Compra. Nº3407-433-SE14 "2201001 "ALIM. Y BEBIDAS P/PERSONAS" (EMPANADAS)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-433-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2014
Nombre de la Orden de Compra 2201001 "ALIM. Y BEBIDAS P/PERSONAS" (EMPANADAS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3407-1-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 55620,6
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATRICIO
Razón Social CONSULTORIAS DE NEGOCIOS PATRICIO IBARRA TORRES E.
R.U.T. 76.136.323-9
Sucursal PATRICIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas410Unidad no definidaEMPANADAS DE CARNE AL HORNOEMPANADAS DE CARNE AL HORNO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.740 $ 292.740
Total Neto $ 292.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.621
TOTAL OC $ 348.361


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.