Orden de Compra. Nº3407-451-SE10 "MAT. Y UT. DE ASEO, COMPRA UT. DE ASEO PARA DEP. DEL RGTO. (FZAS)"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-451-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2010
Nombre de la Orden de Compra MAT. Y UT. DE ASEO, COMPRA UT. DE ASEO PARA DEP. DEL RGTO. (FZAS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3407-17-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 33637,6
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico40UnidadPAPEL HIGIENICO FAVORITA 335 MT.PAPEL HIGIENICO FAVORITA 335 MT. $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
47121701
Bolsas de basura48UnidadBOLSA BASURA 50X70BOLSA BASURA 50X70 $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.760 $ 17.760
47121701
Bolsas de basura48UnidadBOLSA BASURA 80X120BOLSA BASURA 80X120 $ 1.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.960 $ 84.960
47131805
Limpiadores de uso general42UnidadCIF CREMA C/CLOROCIF CREMA C/CLORO $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
14111703
Toallas de papel24UnidadTOALLA DE PAPEL FAVORITA TOALLA DE PAPEL FAVORITA $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
Total Neto $ 177.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.638
TOTAL OC $ 210.678


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.