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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3407-456-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-06-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BTAR. SOC. SLC. MAT. Y UT. DE ASEO, COMPRA ELEM. DE ASEO. (REYES) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3407-17-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
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R.U.T. |
61.101.470-8 |
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Dirección de Facturación |
Zenteno S/N |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
45970,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NABEL E.I.R.L. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA ALEJANDRA CHAVEZ VIDAL E I R L
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R.U.T. |
52.004.020-k |
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Sucursal |
NABEL E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 20 | Unidad | GUANTES DESECHABLES TRESOR CAJA X 50 UND. | GUANTES DESECHABLES TRESOR CAJA X 50 UND. |
$ 2.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.000
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$ 55.000
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14111704
| Papel higiénico | 12 | Unidad | PACK DE PAPEL HIGIENICO DE 6 X 500 MTS. | PACK DE PAPEL HIGIENICO DE 6 X 500 MTS. |
$ 10.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 127.800
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$ 127.800
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14111704
| Papel higiénico | 2 | Unidad | CONFORT DOMESTICO X 50 MTS. PACK 48X50 | CONFORT DOMESTICO X 50 MTS. PACK 48X50 |
$ 10.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.900
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$ 20.900
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53131608
| Jabones | 3 | Unidad | JABON LIQUIDO BIDON X 10 LTS. | JABON LIQUIDO BIDON X 10 LTS. |
$ 9.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.500
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$ 28.500
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42131611
| Gorras de quirófano | 5 | Unidad | GORRO CLIP DESECHABLES X 100 UN. | GORRO CLIP DESECHABLES X 100 UN. |
$ 1.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.750
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$ 9.750
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Total Neto
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$ 241.950
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.970
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$ 287.920
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.