Orden de Compra. Nº3407-456-SE10 "BTAR. SOC. SLC. MAT. Y UT. DE ASEO, COMPRA ELEM. DE ASEO. (REYES)"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-456-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2010
Nombre de la Orden de Compra BTAR. SOC. SLC. MAT. Y UT. DE ASEO, COMPRA ELEM. DE ASEO. (REYES)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3407-17-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 45970,5
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NABEL E.I.R.L.
Razón Social DISTRIBUIDORA ALEJANDRA CHAVEZ VIDAL E I R L
R.U.T. 52.004.020-k
Sucursal NABEL E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos20UnidadGUANTES DESECHABLES TRESOR CAJA X 50 UND.GUANTES DESECHABLES TRESOR CAJA X 50 UND. $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
14111704
Papel higiénico12UnidadPACK DE PAPEL HIGIENICO DE 6 X 500 MTS.PACK DE PAPEL HIGIENICO DE 6 X 500 MTS. $ 10.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.800 $ 127.800
14111704
Papel higiénico2UnidadCONFORT DOMESTICO X 50 MTS. PACK 48X50CONFORT DOMESTICO X 50 MTS. PACK 48X50 $ 10.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.900 $ 20.900
53131608
Jabones3UnidadJABON LIQUIDO BIDON X 10 LTS.JABON LIQUIDO BIDON X 10 LTS. $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
42131611
Gorras de quirófano5UnidadGORRO CLIP DESECHABLES X 100 UN.GORRO CLIP DESECHABLES X 100 UN. $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
Total Neto $ 241.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.970
TOTAL OC $ 287.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.