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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3407-560-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-05-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MAT. PARA MANT. Y REP. COMPRA PINTURA. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
MAT. PARA MANT. Y REP. COMPRA PINTURA PATIO PRINCIPAL ANIVERSARIO DIA DEL ARMA DE INFANTERIA. |
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Proveniente de Licitación
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3407-109-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
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R.U.T. |
61.101.470-8 |
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Dirección de Facturación |
Zenteno S/N |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
16794,86 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
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R.U.T. |
78.197.550-8 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211505
| Pinturas aceitosas | 1 | Unidad | Pinturas aceitosas | Tineta de óleo brillante |
$ 32.422,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.422
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$ 32.422
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15121802
| Lubricantes anticorrosivos | 6 | Unidad | Lubricantes anticorrosivos | Galones anticorrosivo rojo maest. |
$ 6.168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.008
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$ 37.008
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 10 | Unidad | Diluyentes para pinturas | Litros agurrás |
$ 1.022,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.220
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$ 10.220
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31211906
| Rodillos de pintar | 4 | Unidad | Rodillos de pintar | Rodillos Chiporro 18 Cm. |
$ 1.887,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.548
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$ 7.548
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | Brochas | Brochas estampa hela 3" |
$ 598,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.196
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$ 1.196
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Total Neto
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$ 88.394
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.795
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$ 105.189
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.