Orden de Compra. Nº3407-586-SE08 "INSUMOS COMPUTACIONALES, COMPRA CARTRIDGE."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-586-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-05-2008
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES, COMPRA CARTRIDGE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas INSUMOS COMPUTACIONALES, COMPRA CARTRIDGE.
Proveniente de Licitación 3407-1-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna -1
Impuesto 11065,983192
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS
R.U.T. 80.586.800-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta6UnidadCartuchos de tintaCartridge HP 27 $ 9.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.242 $ 58.242
Total Neto $ 58.242
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.066
TOTAL OC $ 69.308


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.