Orden de Compra. Nº
3407-659-SE09
"
SECRETARIA SUBOF., COMPRA UTILES ESCRITORIO
"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3407-659-SE09
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-06-2009
Nombre de la Orden de Compra
SECRETARIA SUBOF., COMPRA UTILES ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3407-1-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10
Razón Social
Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra
Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Facturación
Zenteno S/N
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
6962,9053
Dirección de Envío de la Factura
Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social
MARANGUNIC HERMANOS
R.U.T.
80.586.800-7
Sucursal
MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar
2
Unidad
SCOCH 45X10 CRISTAL
SCOCH 45X10 CRISTAL
$ 218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 436
$ 437
43232503
Corrector ortográfico
5
Unidad
CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ 7 ML
CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ 7 ML.
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.570
$ 3.571
44121704
Lápiz pasta
50
Unidad
LAPIZ PASTA BIC
LAPIZ PASTA BIC
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.303
44121706
Lápices de madera
6
Unidad
LAPIZ GRAFITO
LAPIZ GRAFITO
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 606
$ 605
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
2
Unidad
PLUMON PARA PIZARRA
PLUMON PARA PIZARRA
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 656
$ 655
44121804
Borradores
6
Unidad
GOMA FULTONS MIGA
GOMA FULTONS MIGA
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 402
$ 403
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
12
Unidad
PEGAMENTO PROARTE BARRA
PEGAMENTO PROARTE BARRA
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.968
$ 7.966
14111514
Bloques para mensajes
2
Unidad
STICK MOTE NEON PACK X3
STICK MOTE NEON PACK X3
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
44121708
Marcadores
1
Unidad
DESTACADOR STAB BOSS 70
DESTACADOR STAB BOSS 70
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 664
$ 664
44121708
Marcadores
3
Unidad
DESTACADOR ISOFIT ORIG
DESTACADOR ISOFIT ORIG.
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 984
$ 983
14111506
Papel para impresora del ordenador
3
Resma
PAPEL FOTOCOPIA OFICIO
PAPEL FOTOCOPIA OFICIO
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
14111509
Artículos de papelería
1
Resma
PAPEL FOTOCOPIA CARTA
PAPEL FOTOCOPIA CARTA
$ 2.458,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.458
$ 2.458
Total Neto
$ 36.647
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.963
TOTAL OC
$ 43.610
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.