Orden de Compra. Nº3407-659-SE09 "SECRETARIA SUBOF., COMPRA UTILES ESCRITORIO "
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-659-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2009
Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA SUBOF., COMPRA UTILES ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3407-1-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 6962,9053
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS
R.U.T. 80.586.800-7
Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar2UnidadSCOCH 45X10 CRISTALSCOCH 45X10 CRISTAL $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436 $ 437
43232503
Corrector ortográfico5UnidadCORRECTOR LIQUIDO LAPIZ 7 MLCORRECTOR LIQUIDO LAPIZ 7 ML. $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.571
44121704
Lápiz pasta50UnidadLAPIZ PASTA BICLAPIZ PASTA BIC $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
44121706
Lápices de madera6UnidadLAPIZ GRAFITOLAPIZ GRAFITO $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606 $ 605
44111905
Pizarras para plumón y accesorios2UnidadPLUMON PARA PIZARRAPLUMON PARA PIZARRA $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656 $ 655
44121804
Borradores6UnidadGOMA FULTONS MIGAGOMA FULTONS MIGA $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402 $ 403
60105704
Barras de pegamento libres de ácido12UnidadPEGAMENTO PROARTE BARRAPEGAMENTO PROARTE BARRA $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.968 $ 7.966
14111514
Bloques para mensajes2UnidadSTICK MOTE NEON PACK X3STICK MOTE NEON PACK X3 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
44121708
Marcadores1UnidadDESTACADOR STAB BOSS 70DESTACADOR STAB BOSS 70 $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664
44121708
Marcadores3UnidadDESTACADOR ISOFIT ORIGDESTACADOR ISOFIT ORIG. $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984 $ 983
14111506
Papel para impresora del ordenador3ResmaPAPEL FOTOCOPIA OFICIOPAPEL FOTOCOPIA OFICIO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
14111509
Artículos de papelería1ResmaPAPEL FOTOCOPIA CARTA PAPEL FOTOCOPIA CARTA $ 2.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.458 $ 2.458
Total Neto $ 36.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.963
TOTAL OC $ 43.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.