Orden de Compra. Nº3407-692-SE10 "SECRETARIA DE SOF. COMPRA ELEM. DE ASEO (RUIZ)"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-692-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2010
Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA DE SOF. COMPRA ELEM. DE ASEO (RUIZ)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3407-17-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 14981,5
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NABEL E.I.R.L.
Razón Social DISTRIBUIDORA ALEJANDRA CHAVEZ VIDAL E I R L
R.U.T. 52.004.020-k
Sucursal NABEL E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl3CajaCLORO TRADICIONAL X 20 UND.CLORO TRADICIONAL X 20 UND. $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadMOPA HUMEDA DOMESTICAMOPA HUMEDA DOMESTICA $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
47131602
Paños de limpieza absorbente4PackPASTILLA ESTANQUE DE CLOROPASTILLA ESTANQUE DE CLORO $ 3.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.160 $ 14.160
47131618
Mopas húmedas1PackTRAPERO SIMPLE C. OJAL X 12 UND.TRAPERO SIMPLE C. OJAL X 12 UND. $ 8.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.880 $ 8.880
47131603
Esponjas1PackPAÑO SPONJI X 12PAÑO SPONJI X 12 $ 5.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760 $ 5.760
42132205
Guantes quirúrgicos10PackGUANTE DOMESTICOGUANTE DOMESTICO $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
42132205
Guantes quirúrgicos1PackGUANTE LATEX 50 PAR.GUANTE LATEX 50 PAR. $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
47131805
Limpiadores de uso general2PackPASTILLA URINARIO X 12 UND.PASTILLA URINARIO X 12 UND. $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
Total Neto $ 78.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.982
TOTAL OC $ 93.832


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.