Orden de Compra. Nº
3407-72-AG26
"
MATERIALES DE OFICINA (SAI)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3407-72-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA (SAI)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento N° 10 Pudeto - R N° 10
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Facturación
Jose Ignacio Zenteno S/N
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
26204,8
Dirección de Envío de la Factura
Jose Ignacio Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FENG INSUMOS Y SERVICIOS PUBLICITARIOS LIMITADA
Razón Social
FENG PUBLICIDAD LTDA
R.U.T.
76.346.297-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FENG INSUMOS Y SERVICIOS PUBLICITARIOS LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121717
Conjunto de bolígrafo y rotulador
5
Unidad
DESTACADOR DOM LAPIZ NARANJO
DESTACADOR DOM LAPIZ NARANJO
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 850
$ 850
44121717
Conjunto de bolígrafo y rotulador
5
Unidad
DESTACADOR DOM LAPIZ VERDE
DESTACADOR DOM LAPIZ VERDE
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 850
$ 850
44122001
Archivadores de fichas
3
Unidad
ARCHIVADOR TORRE TOP OFICIO AZUL OSCURO 518 H
ARCHIVADOR TORRE TOP OFICIO AZUL OSCURO 518 H
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.700
$ 11.700
44122001
Archivadores de fichas
4
Unidad
CAJA ARCHIVO MEMPHIS 4 ARCHIVADORES 36X32X37
CAJA ARCHIVO MEMPHIS 4 ARCHIVADORES 36X32X37
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.800
$ 12.800
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo
7
Unidad
BOLIGRAFO GEL TORRE QUICK DRY ROJO 0.7 MM
BOLIGRAFO GEL TORRE QUICK DRY ROJO 0.7 MM
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
44121506
Sobres estándar
20
Unidad
SOBRE JORDAN SACO 1/1 OFICIO BLANCO 80 GR 25X36
SOBRE JORDAN SACO 1/1 OFICIO BLANCO 80 GR 25X36
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
44121506
Sobres estándar
20
Unidad
SOBRE JORDAN SACO OFICIO C /FUELLE 30X40
SOBRE JORDAN SACO OFICIO C /FUELLE 30X40
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
14111506
Papel para impresora del ordenador
12
Unidad
PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 500 HJS
PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 500 HJS
$ 3.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.200
$ 46.200
44121717
Conjunto de bolígrafo y rotulador
6
Unidad
DESTACADOR DOM LAPIZ AMARILLO
DESTACADOR DOM LAPIZ AMARILLO
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.020
$ 1.020
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo
7
Unidad
BOLIGRAFO GEL TORRE QUICK DRY AZUL 0.7 MM
BOLIGRAFO GEL TORRE QUICK DRY AZUL 0.7 MM
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
55121505
Fundas de distintivos o accesorios
1
Unidad
FUNDA SELLOOFFICE OFICIO BORDE BLANCO 100 UND
FUNDA SELLOOFFICE OFICIO BORDE BLANCO 100 UND
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
44122001
Archivadores de fichas
16
Unidad
SEPARADOR BANGRAFICA OFICIO BLANCO 6 DIV
SEPARADOR BANGRAFICA OFICIO BLANCO 6 DIV
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
44122001
Archivadores de fichas
3
Unidad
ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO ROJO 518HR
ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO ROJO 518HR
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.700
$ 11.700
31201512
Cinta Transparente
5
Unidad
SCOTH SELLO CINTA CRISTAL 18X30MM
SCOTH SELLO CINTA CRISTAL 18X30MM
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
31201517
Cinta para empaquetar
8
Unidad
CINTA EMBALAJE 3M TRANSPARENTE 48X40 MTS
CINTA EMBALAJE 3M TRANSPARENTE 48X40 MTS
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
31201616
Adhesivos líquidos
4
Unidad
PEGAMENTO TORRE BARRA 40 GR
PEGAMENTO TORRE BARRA 40 GR
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
44122011
Carpetas para archivos
5
Unidad
CARPETA AUCA VINIL C/FASTENER OFICIO NEGRA
CARPETA AUCA VINIL C/FASTENER OFICIO NEGRA
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
14111506
Papel para impresora del ordenador
5
Unidad
PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA 500 HJS
PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA 500 HJS
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
Total Neto
$ 137.920
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.205
TOTAL OC
$ 164.125
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.