Orden de Compra. Nº3407-724-SE10 "MATERIALES DE OFICINA, ADQ. DE MAT. DE OF. (FZAS)"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-724-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-09-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA, ADQ. DE MAT. DE OF. (FZAS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3407-1-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 31932,7725505
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 80.586.800-7
Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13102011
Nylon - Poliamida (PA)20UnidadPOLIETILENOPOLIETILENO $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.085
44121701
Lápiz pasta100UnidadLAPIZ BIC CRISTAL P/GRUESALAPIZ BIC CRISTAL P/GRUESA $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
44121708
Marcadores20UnidadDESTACADOR ISOFITDESTACADOR ISOFIT $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.748
44121708
Marcadores40UnidadMARCADOR PROARTE MARCADOR PROARTE $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.760 $ 12.776
44122001
Archivadores de fichas20UnidadARCHIVADOR TORREARCHIVADOR TORRE $ 1.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.480 $ 26.471
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora30UnidadPAPEL FOTOCOPIA CARTA EQUALITPAPEL FOTOCOPIA CARTA EQUALIT $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.350 $ 70.336
44122011
Carpetas para archivos25UnidadCARPETAS RHEIN NEG. AZULCARPETAS RHEIN NEG. AZUL $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
44121802
Líquido corrector15UnidadCORRECTOR LIQUID PAPERCORRECTOR LIQUID PAPER $ 693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.395 $ 10.399
14111606
Papel artístico o papel Kraft50UnidadPAPEL KRAFT PAPEL KRAFT $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.050 $ 5.042
Total Neto $ 168.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.933
TOTAL OC $ 200.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.