Orden de Compra. Nº
3407-724-SE10
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MATERIALES DE OFICINA, ADQ. DE MAT. DE OF. (FZAS)
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Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3407-724-SE10
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-09-2010
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA, ADQ. DE MAT. DE OF. (FZAS)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3407-1-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
Razón Social
Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra
Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regimiento Reforzado N°10 Pudeto
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Facturación
Zenteno S/N
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
31932,7725505
Dirección de Envío de la Factura
Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social
MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
80.586.800-7
Sucursal
MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13102011
Nylon - Poliamida (PA)
20
Unidad
POLIETILENO
POLIETILENO
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.085
44121701
Lápiz pasta
100
Unidad
LAPIZ BIC CRISTAL P/GRUESA
LAPIZ BIC CRISTAL P/GRUESA
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.605
44121708
Marcadores
20
Unidad
DESTACADOR ISOFIT
DESTACADOR ISOFIT
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.740
$ 7.748
44121708
Marcadores
40
Unidad
MARCADOR PROARTE
MARCADOR PROARTE
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.760
$ 12.776
44122001
Archivadores de fichas
20
Unidad
ARCHIVADOR TORRE
ARCHIVADOR TORRE
$ 1.324,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.480
$ 26.471
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
30
Unidad
PAPEL FOTOCOPIA CARTA EQUALIT
PAPEL FOTOCOPIA CARTA EQUALIT
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.350
$ 70.336
44122011
Carpetas para archivos
25
Unidad
CARPETAS RHEIN NEG. AZUL
CARPETAS RHEIN NEG. AZUL
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.605
44121802
Líquido corrector
15
Unidad
CORRECTOR LIQUID PAPER
CORRECTOR LIQUID PAPER
$ 693,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.395
$ 10.399
14111606
Papel artístico o papel Kraft
50
Unidad
PAPEL KRAFT
PAPEL KRAFT
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.050
$ 5.042
Total Neto
$ 168.067
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.933
TOTAL OC
$ 200.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.