Orden de Compra. Nº
3407-79-SE10
"
ODONTOLOOGIA, COMPRA ELEMENTOS ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3407-79-SE10
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-01-2010
Nombre de la Orden de Compra
ODONTOLOOGIA, COMPRA ELEMENTOS ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3407-17-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10
Razón Social
Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra
Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Facturación
Zenteno S/N
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
14041,76
Dirección de Envío de la Factura
Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-01-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INGES
Razón Social
INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA LTDA
R.U.T.
84.626.200-8
Sucursal
INGES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
10
Unidad
CLORO CONCENTRADO OSO 1 LT.
CLOEO CONCENTRADO OSO º1 LT.
$ 399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.990
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad
TRAPERO OSNABURGO INST. 50X70
TRAPERO OSNABURGO INST. 50X75
$ 1.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.135
$ 6.135
47131810
Productos para lavar platos
5
Unidad
LAVALOZAS QUIX 750 CC.
LAVALOZAS QUIX 750 CC
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.410
$ 4.410
47131805
Limpiadores de uso general
4
Unidad
LIMPIADOR CREMA CIF 750 CC.
LIMPIADOR CREMA CIF 750 CC
$ 1.219,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.876
$ 4.876
47131816
Desodorantes
5
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL AROM 400 CC.
DESODORANTE AMBIENTAL AROM 400 CC.
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.840
$ 5.840
47131816
Desodorantes
10
Unidad
DESODORANTE WC 1 BARRA 40 GRS.
DESODORANTE WC 1 BARRA 40 GRS.
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
47131615
Escobillones
5
Unidad
ESCOBILLON PLASTICO C/MANGO OSO
ESCOBILLON PLASTICO C/MANGO OSO
$ 857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.285
$ 4.285
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
4
Unidad
LIMPIADOR PISO FLOTANTE VIRGINIA
LIMPIADOR PISO FLOTANTE VIRGINIA
$ 1.917,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.668
$ 7.668
47131805
Limpiadores de uso general
5
Unidad
LUSTRA MUEBLES VIRGINIA 500 CC.
LUSTRA MUEBLES VIRGINIA 500 CC
$ 1.256,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.280
$ 6.280
47121701
Bolsas de basura
5
Pack
BOLSA DE BASURA 80X110 10 UNIDADES
BOLSA BARURA 80X110 10 UNIDADES
$ 954,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.770
$ 4.770
47121701
Bolsas de basura
5
Pack
BOLSA DE BASURA 50X70 10 UNUIDADES
BOLSA DE BASURA 50X70 10 UNIDADES
$ 626,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.130
$ 3.130
14111703
Toallas de papel
10
Paquete
TOALLA NOVA ULTRA X 4 UN.
TOALLA NOVA ULTRA X 4 U.
$ 1.912,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.120
$ 19.120
Total Neto
$ 73.904
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.042
TOTAL OC
$ 87.946
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.