Orden de Compra. Nº3407-843-R107 "SERVICIOS GENERALES, COMPRA DE ARTESANIAS"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-843-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2007
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS GENERALES, COMPRA DE ARTESANIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SERVICIOS GENERALES, COMNPRA DE ARTESANIAS
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna -1
Impuesto 4869,730343
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LJUBA NEVENKA SIMUNOVIC BRAVO
R.U.T. 10.522.231-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10141502
Fustas1UnidadFustasMandil $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.286 $ 14.286
10141502
Fustas1UnidadFustasFusta $ 11.345,00 $ 0,84 $ 0,00 $ 11.345 $ 11.345
Total Neto $ 25.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.870
TOTAL OC $ 30.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.