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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3407-933-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-09-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ODONTOLOGIA, ADQ. DE MAT. DE OFICINA. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3407-1-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
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R.U.T. |
61.101.470-8 |
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Dirección de Facturación |
Zenteno S/N |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
5085,54 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INGES |
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Razón Social |
INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA LTDA
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R.U.T. |
84.626.200-8 |
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Sucursal |
INGES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121708
| Marcadores | 4 | Unidad | DESTACADOR FABER CASTELL | DESTACADOR FABER CASTELL |
$ 559,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.236
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$ 2.236
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31201517
| Cinta para empaquetar | 4 | Unidad | KRE ADHESIVO EN BARRA 36 GRS. | KRE ADHESIVO EN BARRA 36 GRS. |
$ 555,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.220
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$ 2.220
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31201517
| Cinta para empaquetar | 6 | Unidad | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE |
$ 155,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 930
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$ 930
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44122103
| Corchetes | 2 | Unidad | CORCHETERA NOVUS BAFC/B 26/6- NEGRO | CORCHETERA NOVUS BAFC/B 26/6- NEGRO |
$ 10.075,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.150
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$ 20.150
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44121506
| Sobres estándar | 30 | Unidad | SOBRES 1/2 OFICIO | SOBRES 1/2 OFICIO |
$ 28,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840
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$ 840
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44121506
| Sobres estándar | 30 | Unidad | SOBRES 1/4 OFICIO | SOBRES 1/4 OFICIO |
$ 13,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 390
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$ 390
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Total Neto
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$ 26.766
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.086
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$ 31.852
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.