Orden de Compra. Nº3407-934-SE09 "ODONTOLOGIA, ADQ. DE UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-934-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ODONTOLOGIA, ADQ. DE UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3407-1-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 13173,65
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGES
Razón Social INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA LTDA
R.U.T. 84.626.200-8
Sucursal INGES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas10UnidadESPONJA MULTIUSO CLORINDAESPONJA MULTIUSO CLORINDA $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550 $ 1.550
12141901
Cloro Cl10UnidadCLORO CONCENTRADO OSO X 1 LT.CLORO CONCENTRADO OSO X 1 LT. $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.530
47131618
Mopas húmedas5UnidadTRAPERO OSNABURGO INST. 50X75TRAPERO OSNABURGO INST. 50X75 $ 1.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.135 $ 6.135
14111703
Toallas de papel10UnidadTOALLA NOVA ULTRA X 4 ROLLOS TOALLA NOVA ULTRA X 4 ROLLOS $ 1.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.950 $ 18.950
47131810
Productos para lavar platos5UnidadLAVALOZAS QUIX DE 750 CC.LAVALOZAS QUIX DE 750 CC. $ 1.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.860 $ 5.860
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadLIMPIADOR CREMA CIF 750 CC.LIMPIADOR CREMA CIF 750 CC. $ 1.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.215 $ 6.215
12191501
Solventes aromáticos10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AROM 400 CC.DESODORANTE AMBIENTAL AROM 400 CC. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131615
Escobillones5UnidadESCOBILLON PLASTICO C/MANGO OSOESCOBILLON PLASTICO C/MANGO OSO $ 865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.325 $ 4.325
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLIMPIADOR ANTIBACTERIAL MARINA 900 ML.LIMPIADOR ANTIBACTERIAL MARINA 900 ML. $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA BASURA 70X90 10 UN.BOLSA BASURA 70X90 10 UN. $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790
Total Neto $ 69.335
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.174
TOTAL OC $ 82.509


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.