Orden de Compra. Nº
3407-934-SE09
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ODONTOLOGIA, ADQ. DE UTILES DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3407-934-SE09
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-09-2009
Nombre de la Orden de Compra
ODONTOLOGIA, ADQ. DE UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3407-1-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10
Razón Social
Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra
Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Facturación
Zenteno S/N
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
13173,65
Dirección de Envío de la Factura
Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INGES
Razón Social
INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA LTDA
R.U.T.
84.626.200-8
Sucursal
INGES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
Esponjas
10
Unidad
ESPONJA MULTIUSO CLORINDA
ESPONJA MULTIUSO CLORINDA
$ 155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.550
$ 1.550
12141901
Cloro Cl
10
Unidad
CLORO CONCENTRADO OSO X 1 LT.
CLORO CONCENTRADO OSO X 1 LT.
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.530
$ 3.530
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad
TRAPERO OSNABURGO INST. 50X75
TRAPERO OSNABURGO INST. 50X75
$ 1.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.135
$ 6.135
14111703
Toallas de papel
10
Unidad
TOALLA NOVA ULTRA X 4 ROLLOS
TOALLA NOVA ULTRA X 4 ROLLOS
$ 1.895,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.950
$ 18.950
47131810
Productos para lavar platos
5
Unidad
LAVALOZAS QUIX DE 750 CC.
LAVALOZAS QUIX DE 750 CC.
$ 1.172,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.860
$ 5.860
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad
LIMPIADOR CREMA CIF 750 CC.
LIMPIADOR CREMA CIF 750 CC.
$ 1.243,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.215
$ 6.215
12191501
Solventes aromáticos
10
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL AROM 400 CC.
DESODORANTE AMBIENTAL AROM 400 CC.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
47131615
Escobillones
5
Unidad
ESCOBILLON PLASTICO C/MANGO OSO
ESCOBILLON PLASTICO C/MANGO OSO
$ 865,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.325
$ 4.325
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad
LIMPIADOR ANTIBACTERIAL MARINA 900 ML.
LIMPIADOR ANTIBACTERIAL MARINA 900 ML.
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad
BOLSA BASURA 70X90 10 UN.
BOLSA BASURA 70X90 10 UN.
$ 479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.790
$ 4.790
Total Neto
$ 69.335
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.174
TOTAL OC
$ 82.509
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.