Orden de Compra. Nº3407-963-SE09 "SECRETARIA DE SUBOFICIALES, COMPRA MAT. DE OFICINA (RESP. PATRICIO RODRIGUEZ)"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-963-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-09-2009
Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA DE SUBOFICIALES, COMPRA MAT. DE OFICINA (RESP. PATRICIO RODRIGUEZ)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3407-1-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 7409,8442
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS
R.U.T. 80.586.800-7
Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes1CajaCORCHETES TORRECORCHETES TORRE $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664
44121802
Líquido corrector3UnidadCORRECTOR LIQUIDO LAPIZCORRECTOR LIQUIDO LAPIZ $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244
14121504
Papel para embalaje2UnidadCINTA EMB. TRANSP. 48X40CINTA EMB. TRANSP. 48X40 $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
44122107
Grapas1UnidadPERFORADORA ISOFITPERFORADORA ISOFIT $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.201 $ 4.201
24111503
Bolsas de plástico200UnidadFUNDAS PLASTICAS OF/CARTAFUNDAS PLASTICAS OF/CARTA $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.042
44121634
Rollos dispensadores de pegamento2UnidadSTICK-FIX GRANDESTICK-FIX GRANDE $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.647
14111509
Artículos de papelería4UnidadRESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIORESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.428 $ 11.429
44101801
Calculadoras o accesorios1UnidadCALCULADORA CITIZENCALCULADORA CITIZEN $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCARTRIDGE EPSON 7073120 NEGROCARTRIDGE EPSON 7073120 NEGRO $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
31201517
Cinta para empaquetar3UnidadSCOTCH SELLOFILM 45X18 CRIS.SCOTCH SELLOFILM 45X18 CRIS. $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654 $ 655
41111604
Reglas3UnidadREGLAS TRANS. 30 CMS.REGLAS TRANS. 30 CMS. $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429 $ 429
44122107
Grapas1UnidadCORCHETERA ISOFITCORCHETERA ISOFIT $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
Total Neto $ 38.999
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.410
TOTAL OC $ 46.409


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.