Orden de Compra. Nº
3407-963-SE09
"
SECRETARIA DE SUBOFICIALES, COMPRA MAT. DE OFICINA (RESP. PATRICIO RODRIGUEZ)
"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3407-963-SE09
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-09-2009
Nombre de la Orden de Compra
SECRETARIA DE SUBOFICIALES, COMPRA MAT. DE OFICINA (RESP. PATRICIO RODRIGUEZ)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3407-1-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10
Razón Social
Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra
Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Facturación
Zenteno S/N
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
7409,8442
Dirección de Envío de la Factura
Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social
MARANGUNIC HERMANOS
R.U.T.
80.586.800-7
Sucursal
MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122103
Corchetes
1
Caja
CORCHETES TORRE
CORCHETES TORRE
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 664
$ 664
44121802
Líquido corrector
3
Unidad
CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ
CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.244
$ 2.244
14121504
Papel para embalaje
2
Unidad
CINTA EMB. TRANSP. 48X40
CINTA EMB. TRANSP. 48X40
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
44122107
Grapas
1
Unidad
PERFORADORA ISOFIT
PERFORADORA ISOFIT
$ 4.201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.201
$ 4.201
24111503
Bolsas de plástico
200
Unidad
FUNDAS PLASTICAS OF/CARTA
FUNDAS PLASTICAS OF/CARTA
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.042
44121634
Rollos dispensadores de pegamento
2
Unidad
STICK-FIX GRANDE
STICK-FIX GRANDE
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.648
$ 1.647
14111509
Artículos de papelería
4
Unidad
RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO
RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.428
$ 11.429
44101801
Calculadoras o accesorios
1
Unidad
CALCULADORA CITIZEN
CALCULADORA CITIZEN
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.782
$ 3.782
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
CARTRIDGE EPSON 7073120 NEGRO
CARTRIDGE EPSON 7073120 NEGRO
$ 5.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.882
$ 5.882
31201517
Cinta para empaquetar
3
Unidad
SCOTCH SELLOFILM 45X18 CRIS.
SCOTCH SELLOFILM 45X18 CRIS.
$ 218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 654
$ 655
41111604
Reglas
3
Unidad
REGLAS TRANS. 30 CMS.
REGLAS TRANS. 30 CMS.
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 429
$ 429
44122107
Grapas
1
Unidad
CORCHETERA ISOFIT
CORCHETERA ISOFIT
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.521
$ 2.521
Total Neto
$ 38.999
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.410
TOTAL OC
$ 46.409
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.