Orden de Compra. Nº3407-970-SE09 "SECRETARIA DE SUBOFICIALES, COMPRA ELEM. DE ASEO. RESP. PATRICIO RODRIGUEZ"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-970-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-09-2009
Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA DE SUBOFICIALES, COMPRA ELEM. DE ASEO. RESP. PATRICIO RODRIGUEZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3407-107-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 15070,99
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Magallanes Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 88.879.000-4
Sucursal Distribuidora Magallanes Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general4CajaLAVALOZAS LIMON FUZOL 12X750 ML.LAVALOZAS LIMON FUZOL 12X750 ML. $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
47131805
Limpiadores de uso general1CajaLIMPIA COCINA FUZOLLIMPIA COCINA FUZOL $ 12.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.960 $ 12.960
47131801
Limpiadores de suelos1CajaLIMPIA PISOS LIQ. FUZOLLIMPIA PISOS LIQ. FUZOL $ 5.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.625 $ 5.625
47131805
Limpiadores de uso general1CajaLIMPIAVIDRIOS VIRGINIALIMPIAVIDRIOS VIRGINIA $ 4.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.917 $ 4.917
47131805
Limpiadores de uso general1CajaLIMPIADOR EN POLVO VIRGINIALIMPIADOR EN POLVO VIRGINIA $ 4.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.062 $ 4.062
12191501
Solventes aromáticos1CajaDESOD. AMBIENTAL AROM 6X1DESOD. AMBIENTAL AROM 6X1 $ 6.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.006 $ 6.006
47131603
Esponjas1PackESPONJA ALAMBRE FREGACITOESPONJA ALAMBRE FREGACITO $ 2.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.363 $ 2.363
47131603
Esponjas2PackESPONJA FIBRA FREGACITOESPONJA FIBRA FREGACITO $ 1.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.788 $ 3.788
Total Neto $ 79.321
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.071
TOTAL OC $ 94.392


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.