Orden de Compra. Nº3407-971-SE09 "MAT. Y UTILES DE ASEO, COMPRA UTIL. DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-971-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-09-2009
Nombre de la Orden de Compra MAT. Y UTILES DE ASEO, COMPRA UTIL. DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3407-1-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 5608,19327729153
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGES
Razón Social INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA LTDA
R.U.T. 84.626.200-8
Sucursal INGES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191501
Solventes aromáticos4UnidadDESODORANTE AMBIENTAL C.13506035DESODORANTE AMBIENTAL C.13506035 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
47131805
Limpiadores de uso general6UnidadLIMPIA VIDRIOSLIMPIA VIDRIOS $ 1.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.646 $ 8.647
47131618
Mopas húmedas4UnidadTRAPEROS CON OJAL ABS. C.13530309TRAPEROS CON OJAL ABS. C.13530309 $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.370
47131805
Limpiadores de uso general4UnidadLIMPIADOR CIF GEL C.13512099LIMPIADOR CIF GEL C.13512099 $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.304 $ 4.303
44121709
Lápices de cera1UnidadCLOROCLORO $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340 $ 340
47131502
Paños de limpieza4UnidadPAÑO LIMPIEZA DANZARINAPAÑO LIMPIEZA DANZARINA $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.345
47121802
Removedores3UnidadCERA LIQUIDA INCOLORA C.F000695NCERA LIQUIDA INCOLORA C.F000695N $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.512 $ 4.513
Total Neto $ 29.517
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.608
TOTAL OC $ 35.125


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.