Orden de Compra. Nº3408-18-MC19 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PELUQUERÍA 4TA. COM. "
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Talcahuano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3408-18-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PELUQUERÍA 4TA. COM.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Pref. Talcahuano
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Talcahuano
R.U.T. 60.505.211-8
Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada Nº 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Talcahuano
R.U.T. 60.505.211-8
Dirección de Facturación Blanco Encalada Nº 720
Comuna Talcahuano
Impuesto 49406,46
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada Nº 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DATOS DE FACTURACIÓN

FACTURAR A NOMBRE DE :

 

NOMBRE: VIII° ZONA DE CARABINEROS BIO BIO

R.U.T. : 61.954.400-5

DOMICILIO: CASTELLÓN N° 393

CIUDAD: CONCEPCIÓN

GIRO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 798595903
Razón Social GERONIMO PORTUS Y COMPANIA LTDA
R.U.T. 79.859.590-3
Sucursal 798595903
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42211804
Peines y cepillos para personas con discapacidad f1Caja SEGÚN COTIZACIÓN N° 2063 DE GERONIMO PORTUS Y CIA. LIMITADA. $ 260.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.034 $ 260.034
Total Neto $ 260.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.406
TOTAL OC $ 309.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.