Orden de Compra. Nº3409-11609-SE08 "inter armas"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3409-11609-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2008
Nombre de la Orden de Compra inter armas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3409-533-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº11 Caupolicán - RRNº 11
Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican
R.U.T. 61.101.455-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican
R.U.T. 61.101.455-4
Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N
Comuna Porvenir
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Requerimientos Tecnicos y Administrativos

Los productos deberan ser entregados en la direccion de facturacion

Los productos deberan llegar en optimas condiciones, de no ser asi, seran devueltos con cargo al proveedor

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor " Ferreteria Ferrando "
Razón Social SANTIAGO ALBERTO FERRANDO GIRAUDO
R.U.T. 5.463.413-7
Sucursal " Ferreteria Ferrando "
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico30Unidadbolsa p/basura x 20 und. 70x90 cms.bolsa p/basura x 20 und. 70x90 cms. $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800
47131618
Mopas húmedas10Unidadtrapero algodon simple 50x70 cms.trapero algodon simple 50x70 cms. $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
12161902
Detergentes surfactantes10Unidadlimpiador liq. 900 ml. lavanda-bebe.brisa-dulce poettlimpiador liq. 900 ml. lavanda-bebe.brisa-dulce poett $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
47131801
Limpiadores de suelos40Unidadvirutilla p/piso tipo regu. tamaño mediana grado 4virutilla p/piso tipo regu. tamaño mediana grado 4 $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
47131804
Productos de limpieza de amoniaco10Litroclorox tradicional x 1 lts.clorox tradicional x 1 lts. $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
Total Neto $ 99.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 99.700

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.