Orden de Compra. Nº3409-170-AG24 "2204007 "Mat. Útiles de Aseo" ELECC."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3409-170-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-10-2024
Nombre de la Orden de Compra 2204007 "Mat. Útiles de Aseo" ELECC.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento Motorizado Nº 11 Caupolicán
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.455-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 "Mat. Útiles de Aseo" del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.455-4
Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N
Comuna Porvenir
Impuesto 17654,04
Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas4UnidadESPONJA LAVA LOZAS  $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664
47121806
Escurridor de trapero12UnidadTRAPEROS  $ 1.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.884 $ 13.884
47131803
Desinfectantes domésticos8UnidadPASTILLAS PARA WC  $ 1.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.224 $ 9.224
47131502
Paños de limpieza1PaquetePAÑOS DE ASEO COLOR NARANJO  $ 7.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.806 $ 7.806
47131803
Desinfectantes domésticos4UnidadLAVALOZAS X 750 ML.  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.760 $ 6.760
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadCLORO CONCENTRADO X LT.  $ 658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.896 $ 7.896
47131615
Escobillones4UnidadESCOBILLÓN SIMILAR A VIRUTEX  $ 1.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740
47131803
Desinfectantes domésticos4UnidadLIMPIA VIDRIOS LÍQUIDO 650 ML.  $ 2.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
47131803
Desinfectantes domésticos8UnidadCLORO GEL X LT.  $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.336 $ 8.336
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadLIMPIADOR DESINFECTANTE X LT.  $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadLIMPIADOR EN CREMA SIMILAR A CIF X 750 GRS.  $ 1.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.516 $ 9.516
Total Neto $ 92.916
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.654
TOTAL OC $ 110.570


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.184.368-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.560.370-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 78.307.990-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.