Orden de Compra. Nº3409-171-AG24 "2204999 "Otros""
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3409-171-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-10-2024
Nombre de la Orden de Compra 2204999 "Otros"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento Motorizado Nº 11 Caupolicán
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.455-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999 "OTROS" del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.455-4
Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N
Comuna Porvenir
Impuesto 71554
Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Barso
Razón Social JOSÉ HERMINIO BARRIENTOS BARRIENTOS
R.U.T. 7.560.370-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Barso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121504
Envases cardados230UnidadENVASES DESECHABLES DE ALUMINIO PARA ALIMENTOS, CON TAPA (MEDIDAS 22 X 16 X 4 CM)  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.700 $ 112.700
52121602
Servilletas20PackSERVILLETAS NOVA (PAQUETE DE 100 UN)  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
14111704
Papel higiénico10PackPAPEL HIGIENICO (PAQUETE DE 4 UN. DE 50 MTS)  $ 6.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.800 $ 66.800
14111704
Papel higiénico10PackTOALLA DE PAPEL (2 UN. DE 26 MTS)  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
47131805
Limpiadores de uso general86UnidadALCOHOL GEL SPRAY 130 ML   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.400 $ 163.400
Total Neto $ 376.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.554
TOTAL OC $ 448.154


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 78.008.665-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.245.258-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 7.560.370-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.184.368-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.