Orden de Compra. Nº3409-186-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3409-186-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento Motorizado Nº 11 Caupolicán
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.455-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.455-4
Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N
Comuna Porvenir
Impuesto 412971
Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
R.U.T. 78.197.550-8
Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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2239-10-LP12
Pinturas de látex22 (915113 )LÁTEX TRICOLOR BASE C 17032 CC 930113(915113) LÁTEX TRICOLOR BASE C 17032 CC; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 57.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.263.702 $ 1.263.702
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex13 (1344077 )LÁTEX SIPA EXTRACUBRIENTE BLANCO TINETA 1370318(1344077) LÁTEX SIPA EXTRACUBRIENTE BLANCO TINETA; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 47.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 617.240 $ 617.240
31211501
2239-10-LP12
Pinturas al esmalte21 (914913 )ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR PROFES.VERDE TREBOL 3785 CC 929913(914913) ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR PROFES.VERDE TREBOL 3785 CC; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.814 $ 359.814
Total Neto $ 2.240.756
Descuento $ 67.223
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 412.971
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.586.504


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.