Orden de Compra. Nº3409-231-CM19 "2204010 "Mat. Mant. Rep. Inm." FUNC."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3409-231-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2019
Nombre de la Orden de Compra 2204010 "Mat. Mant. Rep. Inm." FUNC.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento Motorizado Nº 11 Caupolicán
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.455-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 "Mat. Mant. Rep. Inm." del sistema 2-552000-196166-2019.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.455-4
Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N
Comuna Porvenir
Impuesto 20773
Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142115
2239-10-LP12
Tubería de plástico1 (982373 )TUBOS SANITARIO GRIS DURATEC VINILIT PVC 50MM X 3.00 MT 997893(982373) TUBOS SANITARIO GRIS DURATEC VINILIT PVC 50MM X 3.00 MT; Código: 53925-2; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $447 $ 2.030,00 $ 0,00 $ 447,00 $ 2.030 $ 2.477
40142115
2239-10-LP12
Tubería de plástico3 (991097 )CODO PVC TIGRE SANITARIO CEMENTAR, 50 MM UNIDAD 1008370(991097) CODO PVC TIGRE SANITARIO CEMENTAR, 50 MM UNIDAD; Código: 27068-7; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $126 $ 574,00 $ 0,00 $ 378,00 $ 1.722 $ 2.100
40141716
2239-10-LP12
Sifones en P3 (1039491 )SIFÓN GRIFESA BOTELLA DE COBRE PARA LAVAPLATOS 1 1/2 PULGADAS 1059778(1039491) SIFÓN GRIFESA BOTELLA DE COBRE PARA LAVAPLATOS 1 1/2 PULGADAS ; Código: 38299-X; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $3897 $ 17.714,00 $ 0,00 $ 11.691,00 $ 53.142 $ 64.833
12352310
2239-10-LP12
Siliconas2 (1039494 )SILICONA TOPEX FUNGICIDA BLANCA 300 ML UNIDAD 1059781(1039494) SILICONA TOPEX FUNGICIDA BLANCA 300 ML UNIDAD; Código: 106445-2; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $596 $ 2.710,00 $ 0,00 $ 1.192,00 $ 5.420 $ 6.612
40141901
2239-10-LP12
Mangueras flexibles6 (1331210 )FLEXIBLE METÁLICO HUMBOLDT 1/2 HI-HI FLEXIBLE PARA AGUA 50 CM UNIDAD 1357333(1331210) FLEXIBLE METÁLICO HUMBOLDT 1/2 HI-HI FLEXIBLE PARA AGUA 50 CM UNIDAD; Código: 120132-8; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $548 $ 2.490,00 $ 0,00 $ 3.288,00 $ 14.940 $ 18.228
31201601
2239-10-LP12
Adhesivos químicos2 (1343037 )ADHESIVO PISO BEKRON POLVO PARA CERÁMICA 25 KG UNIDAD 1369275(1343037) ADHESIVO PISO BEKRON POLVO PARA CERÁMICA 25 KG UNIDAD; Código: 43728X; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $548 $ 2.490,00 $ 0,00 $ 1.096,00 $ 4.980 $ 6.076
30131704
2239-10-LP12
Azulejos o baldosas de cerámica2 (1343042 )CERÁMICA KAZTELO 20 X 30 CM BLANCA ENGOBE 1.5 M2 CAJA 1369280(1343042) CERÁMICA KAZTELO 20 X 30 CM BLANCA ENGOBE 1.5 M2 CAJA; Código: 2044587; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $911 $ 4.143,00 $ 0,00 $ 1.822,00 $ 8.286 $ 10.108
Total Neto $ 110.434
Descuento $ 1.104
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.773
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 130.103


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.