Orden de Compra. Nº
3409-234-AG25
"
ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3409-234-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Destacamento Motorizado Nº 11 Caupolicán
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.455-4
Dirección de Unidad de Compra
Porvenir, Región de Magallanes y de la Antártica, Porvenir, Región de Magallanes y de la Antártica., Porvenir, Región de Magallanes y de la Antártica, Porvenir, Región de Magallanes y de la Antártica, Porvenir, Región de Magallanes y de la Antártica, Por
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.455-4
Dirección de Facturación
Manuel Señoret S/N
Comuna
Porvenir
Impuesto
23673,81
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Señoret S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INGENIERIA FRABA SPA
Razón Social
INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA
R.U.T.
77.184.368-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INGENIERIA FRABA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
3
Paquete
BOLSA DE BASURA DE 110X120
$ 3.665,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.995
$ 10.995
47121605
Limpiadores de suelo
5
Unidad
LIMPIADOR DE PISO EQUIVALENTE A POETT DE 1 LT
$ 1.414,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.070
$ 7.070
12141901
Cloro Cl
8
Unidad
CLORO DE 1 LITRO EQUIVALENTE A CLOROX
$ 1.514,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.112
$ 12.112
47121605
Limpiadores de suelo
4
Unidad
TRAPERO DE PISO
$ 1.374,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.496
$ 5.496
47131615
Escobillones
5
Unidad
ESCOBILLÓN DE PISO
$ 1.854,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.270
$ 9.270
12141901
Cloro Cl
8
Unidad
CLORO GEL DE 1 LITRO EQUIVALENTE A CLOROX
$ 1.784,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.272
$ 14.272
14111704
Papel higiénico
1
Paquete
PAPEL HIGIENICO DE 24 UNIDADES EQUIVALENTE A CONFORT
$ 10.704,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.704
$ 10.704
30181515
Estanque del WC
10
Unidad
PASTILLA DE WC EQUIVALENTE A PATO PURIFIC
$ 1.427,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.270
$ 14.270
30181509
Jabonera
9
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 1.754,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.786
$ 15.786
30181509
Jabonera
6
Unidad
JABÓN LIQUIDO DE 1 LITRO
$ 2.354,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.124
$ 14.124
14111703
Toallas de papel
12
Unidad
TOALLA DE PAPEL EN ROLLO
$ 875,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
Total Neto
$ 124.599
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.674
TOTAL OC
$ 148.273
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
16.388.334-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
9.315.681-1
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.