Orden de Compra. Nº3409-234-AG25 "ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3409-234-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento Motorizado Nº 11 Caupolicán
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.455-4
Dirección de Unidad de Compra Porvenir, Región de Magallanes y de la Antártica, Porvenir, Región de Magallanes y de la Antártica., Porvenir, Región de Magallanes y de la Antártica, Porvenir, Región de Magallanes y de la Antártica, Porvenir, Región de Magallanes y de la Antártica, Por
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.455-4
Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N
Comuna Porvenir
Impuesto 23673,81
Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA FRABA SPA
Razón Social INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA
R.U.T. 77.184.368-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGENIERIA FRABA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura3PaqueteBOLSA DE BASURA DE 110X120  $ 3.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.995 $ 10.995
47121605
Limpiadores de suelo5UnidadLIMPIADOR DE PISO EQUIVALENTE A POETT DE 1 LT  $ 1.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.070 $ 7.070
12141901
Cloro Cl8UnidadCLORO DE 1 LITRO EQUIVALENTE A CLOROX  $ 1.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.112 $ 12.112
47121605
Limpiadores de suelo4UnidadTRAPERO DE PISO  $ 1.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.496 $ 5.496
47131615
Escobillones5UnidadESCOBILLÓN DE PISO  $ 1.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.270 $ 9.270
12141901
Cloro Cl8UnidadCLORO GEL DE 1 LITRO EQUIVALENTE A CLOROX  $ 1.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.272 $ 14.272
14111704
Papel higiénico1PaquetePAPEL HIGIENICO DE 24 UNIDADES EQUIVALENTE A CONFORT  $ 10.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.704 $ 10.704
30181515
Estanque del WC10UnidadPASTILLA DE WC EQUIVALENTE A PATO PURIFIC  $ 1.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.270 $ 14.270
30181509
Jabonera9UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 1.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.786 $ 15.786
30181509
Jabonera6UnidadJABÓN LIQUIDO DE 1 LITRO  $ 2.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.124 $ 14.124
14111703
Toallas de papel12UnidadTOALLA DE PAPEL EN ROLLO  $ 875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
Total Neto $ 124.599
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.674
TOTAL OC $ 148.273


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.388.334-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.315.681-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.