Orden de Compra. Nº3409-270-SE12 "2204010 "Mat. Mant. Rep. Inm." BISO"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3409-270-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-09-2012
Nombre de la Orden de Compra 2204010 "Mat. Mant. Rep. Inm." BISO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3409-25-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº11 Caupolicán - RRNº 11
Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican
R.U.T. 61.101.455-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican
R.U.T. 61.101.455-4
Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N
Comuna Porvenir
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVAN ALEJANDRO LAUSIC IVANDICH
Razón Social IVAN ALEJANDRO LAUSIC IVANDICH
R.U.T. 8.583.093-7
Sucursal IVAN ALEJANDRO LAUSIC IVANDICH
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas12Unidad no definida pintura prof. iris la $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
31191501
Papeles de lija10Unidad no definida lija madera nº12 $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
30161508
Rodillo de papel pintado2Unidad no definida espatula 2" $ 484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 968 $ 968
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definida pintura prof. iris bri. $ 74.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.690 $ 74.690
31211506
Pinturas de látex10Unidad no definida pasta latex iris 1 p. $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
31211604
Diluyentes para pinturas3Unidad no definida aguarras x lt. $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
30161508
Rodillo de papel pintado2Unidad no definida rodillo chiporro 12 $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.420 $ 2.420
31211904
Brochas2Unidad no definida brocha cobra 3" $ 979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.958 $ 1.958
31211904
Brochas3Unidad no definida rodillo chiporro sintetico $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550
31211904
Brochas2Unidad no definida brocha cobra 2 " $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496
Total Neto $ 194.432
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 194.432

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.