Orden de Compra. Nº3409-283-SE11 "2204010 "Mat. Mant. Rep." REM. ESPEC."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3409-283-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2011
Nombre de la Orden de Compra 2204010 "Mat. Mant. Rep." REM. ESPEC.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3409-14-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº11 Caupolicán - RRNº 11
Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican
R.U.T. 61.101.455-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican
R.U.T. 61.101.455-4
Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N
Comuna Porvenir
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor " Ferreteria Ferrando "
Razón Social SANTIAGO ALBERTO FERRANDO GIRAUDO
R.U.T. 5.463.413-7
Sucursal " Ferreteria Ferrando "
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definida -Elementos segun cotizacion nº 120692 de fecha 23.08.11. (facturar segun detalle) $ 239.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.730 $ 239.730
31211604
Diluyentes para pinturas1Unidad no definida -Elementos segun cotizacion nº 120719 de fecha 24.08.11. (facturar segun detalle) $ 401.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.430 $ 401.430
40142317
Codo de tubería1Unidad no definida -Elementos segun cotizacion nº 120729 de fecha 24.08.11. (facturar segun detalle) $ 39.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1Unidad no definida -Elementos segun cotizacion nº 120691 de fecha 23.08.11. (facturar segun detalle) $ 337.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.830 $ 337.830
31201503
Cintas adhesivas de protección1Unidad no definida -Elementos segun cotizacion nº 120693 de fecha 23.08.11. (facturar segun detalle) $ 471.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.530 $ 471.530
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica1Unidad no definida -Elementos segun cotizacion nº 120681 de fecha 23.08.11. (facturar segun detalle) $ 709.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 709.880 $ 709.880
Total Neto $ 2.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.200.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.