|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3409-302-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-10-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO (BISO) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3409-24-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento Reforzado Nº11 Caupolicán - RRNº 11 |
|
Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican
|
|
R.U.T. |
61.101.455-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Señoret S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican
|
|
R.U.T. |
61.101.455-4 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Señoret S/N |
|
Comuna |
Porvenir
|
|
Impuesto |
40782,92582 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Señoret S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
08-10-2012 |
|
|
|
Proveedor |
Adelco Ltda Sucursal Punta Arenas |
|
Razón Social |
ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
|
|
R.U.T. |
84.348.700-9 |
|
Sucursal |
Adelco Ltda Sucursal Punta Arenas |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12161902
| Detergentes surfactantes | 5 | Unidad no definida | LIMPIADOR CIF 750CC X12 UDS | LIMPIADOR CIF 750CC X12 UDS |
$ 15.982,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 79.910
|
$ 79.912
|
47131603
| Esponjas | 6 | Unidad no definida | ESPONJA DORADA 1X10UDS | ESPONJA DORADA 1X10UDS |
$ 4.747,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 28.482
|
$ 28.482
|
47131603
| Esponjas | 2 | Unidad no definida | ESPONJA AC GALV X 4 VIRUTEX 1 X25 UDS. | ESPONJA AC GALV X 4 VIRUTEX 1 X25 UDS. |
$ 2.562,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.124
|
$ 5.124
|
47131803
| Desinfectantes domésticos | 5 | Caja | CLORO 1000CC OSO X 20 UDS | CLORO 1000CC OSO X 20 UDS |
$ 8.006,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 40.030
|
$ 40.029
|
47121701
| Bolsas de basura | 3 | Caja | BOLSA BASURA 80*110*10UDS OSO | BOLSA BASURA 80*110*10UDS OSO |
$ 6.509,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.527
|
$ 19.528
|
47131810
| Productos para lavar platos | 10 | Pack | LAVALOZA OSO LIMON 2LTS X 6 UDS | LAVALOZA OSO LIMON 2LTS X 6 UDS |
$ 4.157,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 41.570
|
$ 41.571
|
|
|
Total Neto
|
$ 214.647
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 40.783
|
|
$ 255.430
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.