Orden de Compra. Nº3409-302-SE12 "MATERIALES DE ASEO (BISO)"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3409-302-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-10-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO (BISO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3409-24-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº11 Caupolicán - RRNº 11
Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican
R.U.T. 61.101.455-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican
R.U.T. 61.101.455-4
Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N
Comuna Porvenir
Impuesto 40782,92582
Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-10-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Adelco Ltda Sucursal Punta Arenas
Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
R.U.T. 84.348.700-9
Sucursal Adelco Ltda Sucursal Punta Arenas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad no definidaLIMPIADOR CIF 750CC X12 UDSLIMPIADOR CIF 750CC X12 UDS $ 15.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.910 $ 79.912
47131603
Esponjas6Unidad no definidaESPONJA DORADA 1X10UDSESPONJA DORADA 1X10UDS $ 4.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.482 $ 28.482
47131603
Esponjas2Unidad no definidaESPONJA AC GALV X 4 VIRUTEX 1 X25 UDS.ESPONJA AC GALV X 4 VIRUTEX 1 X25 UDS. $ 2.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.124 $ 5.124
47131803
Desinfectantes domésticos5CajaCLORO 1000CC OSO X 20 UDSCLORO 1000CC OSO X 20 UDS $ 8.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.030 $ 40.029
47121701
Bolsas de basura3CajaBOLSA BASURA 80*110*10UDS OSOBOLSA BASURA 80*110*10UDS OSO $ 6.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.527 $ 19.528
47131810
Productos para lavar platos10PackLAVALOZA OSO LIMON 2LTS X 6 UDSLAVALOZA OSO LIMON 2LTS X 6 UDS $ 4.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.570 $ 41.571
Total Neto $ 214.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.783
TOTAL OC $ 255.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.