Orden de Compra. Nº3409-394-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3409-200-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3409-394-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3409-200-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas adquirir elementos para la central de compras
Proveniente de Licitación 3409-200-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº11 Caupolicán - RRNº 11
Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican
R.U.T. 61.101.455-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican
R.U.T. 61.101.455-4
Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N
Comuna -1
Impuesto 1833,12
Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA SAN JUAN LTDA.
R.U.T. 77.214.380-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
BARRA DE PEGAMENTO MARCA TORRE, 36 GRS.24UnidadBARRA DE PEGAMENTO MARCA TORRE, 36 GRS.stic-fix pritt 40 gr. $ 402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.648 $ 9.648
Total Neto $ 9.648
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.833
TOTAL OC $ 11.481


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.