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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3409-445-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-06-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2204010 "mat. para mant." |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
adquirir elementos para reparacion sala de banda de la unidad (2204010 "mat. para mant."). |
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Proveniente de Licitación
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3409-533-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Reforzado Nº11 Caupolicán - RRNº 11 |
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Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican
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R.U.T. |
61.101.455-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Señoret S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican
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R.U.T. |
61.101.455-4 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Señoret S/N |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Señoret S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
IVAN ALEJANDRO LAUSIC IVANDICH
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R.U.T. |
8.583.093-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 130 | Metro Lineal | Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | alambre pi 4.0 negro |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.500
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$ 110.500
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Total Neto
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$ 110.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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$ 110.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.