|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3409-482-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-07-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
secretaria de suboficiales |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento Reforzado Nº11 Caupolicán - RRNº 11 |
|
Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican
|
|
R.U.T. |
61.101.455-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Señoret S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican
|
|
R.U.T. |
61.101.455-4 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Señoret S/N |
|
Comuna |
Porvenir
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Señoret S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Cordonería "Nova Austral" |
|
Razón Social |
CLODOMIRO ELIBERTO ULLOA SALDIVIA
|
|
R.U.T. |
7.494.835-9 |
|
Sucursal |
Cordonería "Nova Austral" |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
23121612
| Agujas para máquina de coser | 1 | Unidad no definida | -elementos segun cotizacion de venta del 29.JUN.010., realizada por Flor Garcia Gomez. | -elementos segun cotizacion de venta del 29.JUN.010., realizada por Flor Garcia Gomez. |
$ 44.610,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 44.610
|
$ 44.610
|
|
|
Total Neto
|
$ 44.610
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 44.610
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.