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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3409-494-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-07-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
central de compras |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
adquirir elementos para la central de compras de la unidad. |
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Proveniente de Licitación
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3409-492-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Reforzado Nº11 Caupolicán - RRNº 11 |
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Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican
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R.U.T. |
61.101.455-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Señoret S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican
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R.U.T. |
61.101.455-4 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Señoret S/N |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Señoret S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SOC DE COMERCIO EXTERIOR MEMO PUNTA AREN
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R.U.T. |
79.697.160-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 10 | Unidad | Papel para fotocopiadora o impresora | papel fotocopia ofimarket oficio |
$ 2.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.900
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$ 25.900
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 10 | Unidad | Papel para fotocopiadora o impresora | papel fotocopia ofimarket carta |
$ 2.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.900
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$ 25.900
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31201517
| Cinta para empaquetar | 8 | Pack | Cinta para empaquetar | cinta embalaje x 6 un. cristal |
$ 1.240,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.920
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$ 9.920
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31201517
| Cinta para empaquetar | 2 | Pack | Cinta para empaquetar | cinta embalaje x 6 un. cafe |
$ 1.240,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.480
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$ 2.480
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Total Neto
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$ 64.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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$ 64.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.