Orden de Compra. Nº3409-78-SE12 "2204010 "Mat. Mant. Rep. Inm." COT."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3409-78-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-04-2012
Nombre de la Orden de Compra 2204010 "Mat. Mant. Rep. Inm." COT.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3409-25-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº11 Caupolicán - RRNº 11
Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican
R.U.T. 61.101.455-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican
R.U.T. 61.101.455-4
Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N
Comuna Porvenir
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVAN ALEJANDRO LAUSIC IVANDICH
Razón Social IVAN ALEJANDRO LAUSIC IVANDICH
R.U.T. 8.583.093-7
Sucursal IVAN ALEJANDRO LAUSIC IVANDICH
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas1Unidad no definida broca fierro 3 $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460 $ 460
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1Unidad no definida aguarras mineral 5 lts. $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
30161508
Rodillo de papel pintado5Unidad no definida rodillos chiporro $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
31162001
Puntas5Unidad no definida clavos 2" $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700
30111601
Cemento10Unidad no definida cemento x saco 50 kgs. $ 8.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.800 $ 82.800
30161508
Rodillo de papel pintado10Unidad no definida brocha cobra 3" $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.100
30102212
Plancha de cinc30Unidad no definida plancha de zinc acanalada $ 10.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.400 $ 323.400
31211505
Pinturas aceitosas10Unidad no definida pintura prof. iris ang. $ 14.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.600 $ 149.600
31211505
Pinturas aceitosas20Unidad no definida pintura prof. tricolor $ 15.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.000 $ 302.000
30102212
Plancha de cinc10Unidad no definida plancha zinc en v $ 10.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.900 $ 108.900
27112801
Brocas5Unidad no definida broca fierro titaniu $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025
23171509
Soldadura2Unidad no definida soldadura punto azul $ 3.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480
27111507
Cortadores de metal10Unidad no definida disco corte 7" $ 1.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750
31191501
Papeles de lija13Unidad no definida lija de fierro nº 10 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.150 $ 7.150
11121611
Tablero de partículas10Unidad no definida plancha masisa 10m $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
31162005
Clavos para tejados12kilogramo clavos techo con golilla $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.480 $ 51.480
Total Neto $ 1.259.995
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.259.995

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.