Orden de Compra. Nº3409-85-SE08 "educacion fisica"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3409-85-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-02-2008
Nombre de la Orden de Compra educacion fisica
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas adquirir elementos para la sala de musculacion de la unidad (educacion fisica)
Proveniente de Licitación 3409-533-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº11 Caupolicán - RRNº 11
Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican
R.U.T. 61.101.455-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican
R.U.T. 61.101.455-4
Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social IVAN ALEJANDRO LAUSIC IVANDICH
R.U.T. 8.583.093-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101604
Ventiladores1UnidadVentiladoresextractor de aire b- $ 31.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.970 $ 31.970
39121402
Enchufes eléctricos6UnidadEnchufes eléctricosenc. hembra emb. doble $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
31231313
Tubería de plástico24TiraTubería de plásticopvc tira electrica 1 $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.840 $ 15.840
31162305
Accesorios de abrazadera100UnidadAccesorios de abrazaderaabrazadera industrial $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
31231313
Tubería de plástico100UnidadTubería de plásticopvc curva electrica $ 132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
26121505
Alambre para artefactos200Metro LinealAlambre para artefactosalambre nya 2,5 $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
39121402
Enchufes eléctricos20UnidadEnchufes eléctricoscaja deriv/plastica $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
31201502
Cinta adhesiva aislante eléctrica3UnidadCinta adhesiva aislante eléctricahuincha aislante tes $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.630 $ 3.630
27112802
Hojas de sierra2UnidadHojas de sierrahoja sierra bimetal $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
39121402
Enchufes eléctricos6UnidadEnchufes eléctricosenc hembra emb. doble $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
30101603
Barras de hierro1UnidadBarras de hierrobarra toma tierra s/ $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
31161618
Perno roscado100UnidadPerno roscadoroscalata 6 x 1/2 $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.650
39111501
Artefactos fluorescentes2UnidadArtefactos fluorescentescalota p/saimer 1A $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
39121402
Enchufes eléctricos3UnidadEnchufes eléctricosint. automatico 25 am. $ 3.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.230 $ 10.230
31231313
Tubería de plástico14UnidadTubería de plásticotapa plastica ciega $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.002 $ 2.002
30103301
Moldura de aluminio15UnidadMoldura de aluminiomoldura legrand 20 x $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
30111601
Cemento30UnidadCementocemento x saco 50 kl. $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
31211502
Pinturas al agua6UnidadPinturas al aguapintura iris fly bri $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
Total Neto $ 453.202
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 453.202


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.