Orden de Compra. Nº3409-908-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3409-484-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3409-908-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-10-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3409-484-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas adquirir elementos para la central de compras
Proveniente de Licitación 3409-484-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº11 Caupolicán - RRNº 11
Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican
R.U.T. 61.101.455-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican
R.U.T. 61.101.455-4
Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N
Comuna -1
Impuesto 55742,96
Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CORCORAN Y CIA. LTDA.
R.U.T. 86.527.400-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
CONFORT 2*48UN. *50 MTS.10BolsaCONFORT 2*48UN. *50 MTS.papel higienico confort x 2 $ 9.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.910 $ 91.910
14111703
NOVA ABOLENGO 1*24UN.8BolsaNOVA ABOLENGO 1*24UN.toalla nova abolengo x 24 $ 4.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.432 $ 37.432
50131609
MAYONESA"NATURA"DY.PACK 1000CC.10CajaMAYONESA"NATURA"DY.PACK 1000CC.mayonesa natura x 8 $ 8.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.050 $ 80.050
50171901
DURAZNOS MIT.DE LA SIERRA 820GR.3CajaDURAZNOS MIT.DE LA SIERRA 820GR.duraznos en mitades x 24 $ 16.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.912 $ 48.912
50221101
ARROS YEN KG.75kilogramoARROS YEN KG.arroz kg. $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
50101539
LENTEJAS DE LA SIERRA 1 KG.10kilogramoLENTEJAS DE LA SIERRA 1 KG.lentejas $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380
Total Neto $ 293.384
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.743
TOTAL OC $ 349.127


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.