Orden de Compra. Nº3410-1071-SE09 "Central de Compras, abarrotes"
Recuerde que el responsable del pago es REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3410-1071-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-11-2009
Nombre de la Orden de Compra Central de Compras, abarrotes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 3410-60-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº15 Dragones - RRNº15
Razón Social REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES"
R.U.T. 61.101.084-2
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES"
R.U.T. 61.101.084-2
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 17176,38
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NESTLE CHILE S.A.
Razón Social NESTLE CHILE S.A.
R.U.T. 90.703.000-8
Sucursal NESTLE CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221201
Cereales precocidos y listos para comer5CajaCereal Chocapic 12 x 500 gr.Cereal Chocapic 12 x 500 gr. $ 18.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.400 $ 90.402
Total Neto $ 90.402
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.176
TOTAL OC $ 107.578


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.