Orden de Compra. Nº3410-1209-SE09 "Central de Compras, escritorio"
Recuerde que el responsable del pago es REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3410-1209-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2009
Nombre de la Orden de Compra Central de Compras, escritorio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 3410-11079-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº15 Dragones - RRNº15
Razón Social REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES"
R.U.T. 61.101.084-2
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES"
R.U.T. 61.101.084-2
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS
R.U.T. 80.586.800-7
Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta2CartuchoHP - C 8766 W color (95)HP - C 8766 W color (95) $ 15.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600
14111531
Libros o cuadernos de registro1UnidadLibro de actas 400 hojasLibro de actas 400 hojas $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.613 $ 4.613
82121902
Encuadernación espiral100UnidadEspiral negro N° 12Espiral negro N° 12 $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
14121904
Papel offset20PliegoPapel Bond offset 140 gr.Papel Bond offset 140 gr. $ 207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.140 $ 4.140
60121112
Cartón piedra2PliegoCartón piedra gris de 2 mm.Cartón piedra gris de 2 mm. $ 1.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.430 $ 2.430
Total Neto $ 48.183
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 48.183

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.