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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3410-150-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-03-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Central de Compras,aseo y escritorio |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Abastecer a la Central de Compras del Regimiento |
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Proveniente de Licitación
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3410-133-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES"
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R.U.T. |
61.101.084-2 |
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Dirección de Facturación |
Ojo Bueno S/N |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
21480,3968 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ojo Bueno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA SAN JUAN LIMITADA
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R.U.T. |
77.214.380-k |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131612
| GEL FIJADOR DE CABELLO, MARCA KRISS X 600 GRS.X 12 UNIDADES | 48 | Unidad | GEL FIJADOR DE CABELLO, MARCA KRISS X 600 GRS.X 12 UNIDADES | Gel fijador Kriss de 600 gr. |
$ 907,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.536
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$ 43.536
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31201616
| Adhesivos líquidos | 36 | Unidad | Adhesivos líquidos | La Gotita de 2 gr. |
$ 730,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.280
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$ 26.280
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56121303
| Borradores | 50 | Unidad | Borradores | Block borrador Colón oficio Mat.7 mm. |
$ 686,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.300
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$ 34.300
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44122103
| Corchetes | 10 | Unidad | Corchetes | Corchetes Torre de 26-6 |
$ 377,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.770
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$ 3.772
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44121612
| Cuchillos Cartoneros | 48 | Unidad | Cuchillos Cartoneros | Cartonero grande |
$ 108,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.184
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$ 5.167
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Total Neto
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$ 113.055
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.480
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$ 134.535
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.