Orden de Compra. Nº3410-377-SE09 "Presupuestaria 2204010"
Recuerde que el responsable del pago es REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3410-377-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2009
Nombre de la Orden de Compra Presupuestaria 2204010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 3410-32-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº15 Dragones - RRNº15
Razón Social REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES"
R.U.T. 61.101.084-2
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES"
R.U.T. 61.101.084-2
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 988,3192
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda.
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz1Unidad no definidaBarniz 1/4gl.Barniz 1/4gl. $ 5.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.202 $ 5.202
Total Neto $ 5.202
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 988
TOTAL OC $ 6.190


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.