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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3410-446-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-05-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Cantina de Oficiales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3410-32-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES"
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R.U.T. |
61.101.084-2 |
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Dirección de Facturación |
Ojo Bueno S/N |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
2452,4364 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ojo Bueno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria El Aguila Ltda. |
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Razón Social |
FERRETERIA EL AGUILA LTDA
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R.U.T. |
83.957.900-4 |
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Sucursal |
Ferreteria El Aguila Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30131504
| Bloques de cerámica | 1,5 | Unidad | Ceramica stone gris 40x40 caja | Ceramica stone gris 40x40 caja |
$ 6.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.303
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$ 9.303
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad | Brocha estampa 2.1/2" | Brocha estampa 2.1/2" |
$ 580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 580
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$ 580
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31201613
| Adhesivo re-usable | 1 | Unidad | Adhesivo mentylan especial | Adhesivo mentylan especial |
$ 3.025,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.025
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$ 3.025
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Total Neto
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$ 12.908
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.452
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$ 15.360
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.