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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3410-456-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-06-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Central de Compras,artículos de aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Abastecer a la Central de Compras del Regimiento. |
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Proveniente de Licitación
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3410-133-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES"
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R.U.T. |
61.101.084-2 |
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Dirección de Facturación |
Ojo Bueno S/N |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
36192,91 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ojo Bueno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA
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R.U.T. |
79.639.140-5 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 1 | Bolsa | Bolsas de basura | Bolsa basura Oso de 50x70x10 |
$ 9.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.100
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$ 9.100
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47121701
| Bolsas de basura | 6 | Bolsa | Bolsas de basura | Bolsa basura Basulip de 110x120x5x10 |
$ 22.691,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 136.146
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$ 136.146
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47131817
| Protectores de automotores o de casa | 2 | Caja | Protectores de automotores o de casa | Cera incolora brillo fácil de 18x900 cc. |
$ 15.549,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.098
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$ 31.098
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47131501
| Trapos | 5 | Pack | Trapos | Esponja acanalada bonobril Virutex x 12 uu. |
$ 2.829,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.145
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$ 14.145
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Total Neto
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$ 190.489
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.193
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$ 226.682
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.