Orden de Compra. Nº3410-541-SE09 "Presupuetario, "
Recuerde que el responsable del pago es REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3410-541-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-06-2009
Nombre de la Orden de Compra Presupuetario,
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3410-32-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº15 Dragones - RRNº15
Razón Social REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES"
R.U.T. 61.101.084-2
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES"
R.U.T. 61.101.084-2
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 159603,0039
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda.
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas5GalónOleo opaco modac base intensa 1 gl   $ 11.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.090 $ 56.092
31211904
Brochas3UnidadBrocha estampa 3"   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496
23231602
Rodillo de terminación2UnidadRodillo chiporro nat 18 cm.  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.345
31161504
Tornillos para metales15UnidadTornillo autoperforante c/Gol 12x 1"Envasado x 100   $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.475 $ 41.471
31162309
Estantes de montaje40UnidadPomel fierro pulido 1"DP-2   $ 2.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.600 $ 113.613
23171509
Soldadura3UnidadElectrodo indura 6011-1/8 env. 1 kg.  $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.547 $ 8.546
42151805
Discos de acabado o pulido3UnidadDico de corte metal rasta 7"  $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.102 $ 3.101
11101719
Cinc120PlanchaZinc alum en "V" 0,35x2 mt.  $ 4.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 523.320 $ 523.361
11101712
Aleación ferrosa1TiraFierro redondo liso 12 mm. 6 mt.   $ 5.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.370 $ 5.370
11101712
Aleación ferrosa8TiraPerfil rectangular 50x30x1,5 mm x 6 mt  $ 10.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.624 $ 82.622
Total Neto $ 840.016
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.603
TOTAL OC $ 999.619


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.